Impuestos y tu suscripción a Calendly

Calendly calcula los impuestos aplicables a las tarifas de suscripción según lo exija la legislación local. Según su ubicación geográfica, puede que se le cobren impuestos al comprar un plan de pago. Los precios en nuestro sitio web no incluyen impuestos.

Las jurisdicciones en las que Calendly cobra impuestos o en las que pronto cobrará impuestos, junto con más información sobre los requisitos, se indican en la sección de Jurisdicciones a continuación.

Ámbitos legales

Estados Unidos

Calendly está legalmente obligado a recaudar impuestos sobre las ventas de las suscripciones pagadas de los miembros en los estados que se enumeran a continuación. Si su estado no figura en la lista, no tendrá que presentar documentación relativa al impuesto sobre las ventas y no se le cobrará dicho impuesto.

  • Arizona
  • Colorado
  • Connecticut
  • Distrito de Columbia
  • Hawái
  • Illinois (jurisdicción de Chicago únicamente)
  • Iowa
  • Kentucky
  • Luisiana
  • Maryland
  • Massachusetts
  • Nuevo México
  • Nueva York
  • Ohio
  • Pensilvania
  • Rhode Island
  • Carolina del Sur
  • Dakota del Sur
  • Tennessee
  • Texas
  • Utah
  • Vermont
  • Washington
  • Virginia Occidental

A medida que cambien los requisitos estatales o las normas de elegibilidad, es posible que más estados exijan a Calendly el cobro del impuesto sobre las ventas.

Cómo presentar documentación de exención de impuestos sobre las ventas

Si su estado aparece en la lista anterior y desea actualizar desde el plan gratuito a un plan de pago, envíe su documentación válida exenta de impuestos a billing@calendly.com. Cuando los documentos se procesen correctamente, se emitirá un reembolso por el impuesto incurrido en la primera factura.

Si su estado aparece en la lista anterior y tiene un plan de pago existente, envíe su documentación válida exenta de impuestos a billing@calendly.com. Cuando los documentos se hayan procesado correctamente, el estado de exención entrará en vigor en la siguiente factura y no se podrá aplicar retroactivamente.

Unión Europea (UE)

Para determinar qué impuestos y qué tasa se aplican a su factura de Calendly, utilizaremos principalmente su dirección de facturación. Si usted es una empresa y ha introducido una dirección de empresa en su información fiscal, su tasa impositiva se basará principalmente en la dirección de su empresa. Es su responsabilidad como cliente asegurarse de que su dirección es correcta.

Calendly debe cobrar el impuesto sobre el valor añadido (IVA) por los servicios prestados a determinados clientes dentro de los Estados miembros de la Unión Europea (UE). Posteriormente, Calendly remitirá el IVA recaudado a las autoridades fiscales locales. Los países que son actualmente Estados miembros de la Unión Europea (UE) son: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia (incluido Mónaco a efectos del IVA), Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Holanda, Polonia, Portugal, Chequia, Rumanía y Suecia.

Si usted es un cliente empresarial, debe proporcionar a Calendly su número de identificación fiscal y la información de la empresa (nombre legal, dirección). Si el número de identificación fiscal es válido, en principio no se debe cobrar IVA por la suscripción. Si no tiene un número de identificación fiscal válido, es posible que se le cobre IVA por su suscripción.

Para que se considere un número de IVA válido, el número de IVA que proporcione debe estar registrado en la base de datos VIES. Calendly utilizará la base de datos VIES (una base de datos oficial para comprobar la validez de los números de IVA emitidos por los Estados miembros de la UE) para validar los números de IVA. En algunos Estados miembros de la UE, la inclusión de un número de IVA en la base de datos VIES no es automática. Por lo tanto, es posible que deba solicitar a su autoridad fiscal competente que incluya su número de IVA en la base de datos VIES.

Actualizar información fiscal

Si su organización es una empresa, introduzca su número de identificación fiscal válido y la información de la empresa en la página de facturación para garantizar que no se apliquen impuestos en facturas futuras. Revisa este artículo sobre cómo actualizar tu NIF (Número de Identificación Fiscal)

Reino Unido

Para determinar qué impuestos y qué tasa se aplican a su factura de Calendly, utilizaremos principalmente su dirección de facturación. Si usted es una empresa y ha introducido una dirección de empresa en su información fiscal, su tasa impositiva se basará principalmente en la dirección de su empresa. Es su responsabilidad como cliente asegurarse de que su dirección es correcta.

Calendly debe cobrar el impuesto sobre el valor añadido (IVA) por los servicios prestados a determinados clientes en el Reino Unido (incluida la jurisdicción de Irlanda del Norte). Posteriormente, Calendly remitirá el IVA recaudado a las autoridades fiscales locales.

Si usted es un cliente empresarial, debe proporcionar a Calendly su número de identificación fiscal y la información de la empresa (nombre legal, dirección). Si el número de identificación fiscal es válido, en principio, no se le cobrará IVA a su suscripción. Si no tiene un número de identificación fiscal válido, es posible que se le cobre IVA por su suscripción.

Un número de identificación fiscal en el Reino Unido es un número de nueve dígitos. Calendly validará los números de identificación fiscal para confirmar que son válidos. Calendly se reserva el derecho de solicitar el pago del IVA por cualquier factura emitida por Calendly sin IVA cuando el cliente proporcione a Calendly un número de IVA no válido.

Actualizar información fiscal

Si su organización es una empresa, introduzca su número de identificación fiscal válido y la información de la empresa en la página de facturación para garantizar que no se apliquen impuestos en facturas futuras. Revise este artículo sobre cómo actualizar su NIF (Número de Identificación Fiscal)

Australia

Para determinar qué impuestos y qué tasa se aplican a su factura de Calendly, utilizaremos principalmente su dirección de facturación. Si usted es una empresa y ha introducido una dirección de empresa en su información fiscal, su tasa impositiva se basará principalmente en la dirección de su empresa. Es su responsabilidad como cliente asegurarse de que su dirección es correcta.

Calendly debe cobrar el impuesto sobre bienes y servicios (GST, por sus siglas en inglés) por los servicios prestados a ciertos clientes en Australia. Posteriormente, Calendly remitirá el GST recaudado a las autoridades fiscales locales.

Si usted es un cliente empresarial y está registrado para el GST, debe proporcionar a Calendly su número de empresa australiano (ABN) y la información de la empresa (nombre legal, dirección). Si el número ABN es válido y está registrado para el GST, en principio no se le debe cobrar el GST en su suscripción. Si no tiene un número ABN válido o tiene un número ABN pero no está registrado para el GST, es posible que se le cobre GST en su suscripción.

Un ABN es un número único de 11 dígitos que identifica a un cliente que realiza negocios en Australia. Calendly utilizará el Australian Business Register (una base de datos oficial para comprobar la validez de los números ABN y el registro GST) para validar los números ABN y el registro GST. Si se determina que la información proporcionada es incorrecta, Calendly se reserva el derecho de cobrar un importe adicional con respecto al IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) relacionado con las transacciones.

Actualizar información fiscal

Si su organización es una empresa, introduzca su número de identificación fiscal válido y la información de la empresa en la página de facturación para garantizar que no se apliquen impuestos en facturas futuras. Revise este artículo sobre cómo actualizar su NIF (Número de Identificación Fiscal)

India

Para determinar qué impuestos y qué tasa se aplican a su factura de Calendly, utilizaremos principalmente su dirección de facturación. Si usted es una empresa y ha introducido una dirección de empresa en su información fiscal, su tasa impositiva se basará principalmente en la dirección de su empresa. Es su responsabilidad como cliente asegurarse de que su dirección es correcta.

Calendly debe cobrar el impuesto sobre bienes y servicios (GST) por los servicios prestados a determinados clientes en India. Posteriormente, Calendly remitirá el GST recaudado a las autoridades fiscales.

Si es un cliente empresarial, debe proporcionar a Calendly su número de identificación de GST (GSTIN) y la información de la empresa (nombre legal, dirección). Si el número GSTIN es válido, en principio no se debe cobrar GST en su suscripción. Si no tiene un número GSTIN válido, es posible que se le cobre el GST en su suscripción.

Un GSTIN es un número de identificación único de 15 dígitos basado en PAN. Calendly validará los números de Identificación Fiscal de Bienes y Servicios (GSTIN, por sus siglas en inglés) para confirmar que son válidos. Calendly se reserva el derecho de solicitar el pago del Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST, por sus siglas en inglés) por cualquier factura emitida por Calendly sin GST cuando el cliente proporcione a Calendly un número de GSTIN no válido.

Actualizar información fiscal

Si su organización es una empresa, introduzca su número de identificación fiscal válido y la información de la empresa en la página de facturación para garantizar que no se apliquen impuestos en facturas futuras. Revise este artículo sobre cómo actualizar su NIF (Número de Identificación Fiscal)

Canadá

Para determinar qué impuestos y qué tasa se aplican a su factura de Calendly, utilizaremos principalmente su dirección de facturación. Si usted es una empresa y ha introducido una dirección de empresa en su información fiscal, su tasa impositiva se basará principalmente en la dirección de su empresa. Es su responsabilidad como cliente asegurarse de que su dirección es correcta.

Calendly debe cobrar el Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST, por sus siglas en inglés) por los servicios que presta a clientes en Canadá. Calendly también debe cobrar el impuesto armonizado sobre las ventas (HST) y el impuesto provincial sobre las ventas (PST, o QST en Québec) por los servicios prestados a clientes ubicados en determinadas provincias canadienses.

Si es un cliente empresarial, debe proporcionar a Calendly su número de GST/HST y la información de la empresa (nombre legal, dirección). Un número de cuenta GST/HST es un número único de 9 dígitos activado por la Agencia de Ingresos de Canadá que identifica a una persona como registrada a efectos de GST/HST en Canadá. Si el número de GST/HST es válido, en principio no se debe cobrar GST/HST en su suscripción. Si no tiene un número válido de GST/HST, es posible que se le cobre GST/HST en su suscripción.

Para los clientes empresariales ubicados en Québec, debe proporcionar a Calendly su número QST y la información de la empresa (nombre legal, dirección). Un número de cuenta QST es un número único de 10 dígitos emitido por Revenu Québec que identifica a una persona como registrada para fines de QST en Québec. Si el número QST es válido, en principio no se le debe cobrar QST en su suscripción. Si no tiene un número de QST válido, es posible que se le cobre QST en su suscripción.

Para los clientes empresariales ubicados en Columbia Británica y Saskatchewan, debe proporcionar a Calendly su número PST y la información de la empresa (nombre legal, dirección). Si compra Calendly para su propio uso comercial, el PST se cargará en su suscripción.

Actualizar información fiscal

Si su organización es una empresa, introduzca su número de identificación fiscal válido y la información de la empresa en la página de facturación para garantizar que no se apliquen impuestos en facturas futuras. Revise este artículo sobre cómo actualizar su NIF (Número de Identificación Fiscal)

Exención de responsabilidad

Cada cliente es único, al igual que sus circunstancias fiscales específicas. La información mencionada anteriormente no debe considerarse como asesoramiento fiscal. Calendly no puede proporcionarle asesoramiento fiscal para su situación individual, por lo que le recomendamos encarecidamente que hable con un asesor fiscal profesional para obtener asesoramiento personalizado.