O Calendly avalia os impostos aplicáveis sobre as tarifas de assinatura, conforme exigido pela lei local. Dependendo da sua localização, você pode ser cobrado imposto ao comprar um plano pago. Os preços em nosso site não incluem impostos.
As jurisdições nas quais o Calendly cobra ou em breve cobrará impostos, juntamente com outras informações sobre os requisitos, estão listadas na seção Jurisdição abaixo.
Jurisdições
O Calendly é obrigado por lei a coletar impostos sobre vendas para assinaturas pagas dos membros nos estados listados abaixo. Se o seu estado não estiver listado, você não precisará fornecer documentação de imposto sobre vendas e não será cobrado imposto sobre vendas.
- Arizona
- Colorado
- Connecticut
- Distrito de Columbia
- Havaí
- Illinois (apenas jurisdição de Chicago)
- Iowa
- Kentucky
- Louisiana
- Maryland
- Massachusetts
- Novo México
- Nova Iorque
- Ohio
- Pensilvânia
- Rhode Island
- Carolina do Sul
- Dakota do Sul
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Washington
- Virgínia Ocidental
À medida que os requisitos estaduais ou as regras de elegibilidade mudam, mais estados podem exigir que o Calendly colete impostos sobre vendas.
Como enviar documentação de isenção de imposto sobre vendas
Se o seu estado estiver listado acima e você estiver atualizando do Free para um plano pago, envie sua documentação válida de isenção de impostos para billing@calendly.com. Uma vez que os documentos forem processados com sucesso, um reembolso será emitido pelo imposto incorrido na primeira fatura.
Se o seu estado estiver listado acima e você tiver um plano pago existente, envie sua documentação válida de isenção de impostos para billing@calendly.com. Assim que os documentos são processados com sucesso, o status de isenção entrará em vigor na próxima fatura e não pode ser aplicado retroativamente.
Para determinar qual imposto é aplicado à sua fatura do Calendly, usaremos principalmente seu endereço de faturamento. Se você é uma empresa e inseriu um endereço da empresa em suas informações fiscais, sua alíquota de imposto será baseada principalmente no endereço da sua empresa. É sua responsabilidade como cliente garantir que seu endereço esteja correto.
- Proprietários e administradores podem atualizar os detalhes de faturamento e da empresa, incluindo o endereço, na página de Faturamento.
O Calendly é obrigado a cobrar Imposto sobre Valor Agregado (IVA) sobre os serviços prestados a determinados clientes dentro dos Estados-Membros da UE. Posteriormente, o Calendly remeterá o IVA coletado às autoridades fiscais locais. Os países que são atualmente Estados-Membros da UE são: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França (incluindo Mônaco para fins de IVA), Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polônia, Portugal, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia e República Tcheca.
Se você é um cliente empresarial, deve fornecer seu número de identificação de IVA e informações da empresa (nome legal, endereço) ao Calendly. Se o número de identificação de IVA for válido, em princípio, nenhum IVA deve ser cobrado na sua assinatura. Se você não tiver um número de identificação de IVA válido, o IVA poderá ser cobrado na sua assinatura.
Para ser considerado um número de identificação de IVA válido, o número de IVA fornecido deve estar registrado na base de dados do VIES. O Calendly usará a base de dados VIES (uma base de dados oficial para verificar a validade dos números de identificação de IVA emitidos pelos Estados membros da UE) para validar os números de identificação de IVA. Em alguns Estados-Membros da UE, a inclusão de um número de identificação de IVA na base de dados VIES não é automática. Como tal, talvez seja necessário solicitar à autoridade fiscal relevante que seu número de IVA seja incluído no banco de dados do VIES.
Atualizar informações fiscais
Se a sua organização for uma empresa, insira seu número fiscal válido e as informações da empresa na sua página de faturamento para garantir que o imposto não seja aplicado em faturas futuras. Revise este artigo sobre como atualizar seu número fiscal.
Para determinar qual imposto é aplicado à sua fatura do Calendly, usaremos principalmente seu endereço de faturamento. Se você é uma empresa e inseriu um endereço comercial em suas informações fiscais, sua alíquota de imposto será baseada principalmente no endereço da sua empresa. É sua responsabilidade como cliente garantir que seu endereço esteja correto.
- Proprietários e administradores podem atualizar os detalhes de faturamento e da empresa, incluindo o endereço, na página de Faturamento.
O Calendly é obrigado a cobrar Imposto sobre Valor Agregado (IVA) sobre os serviços prestados a determinados clientes no Reino Unido (incluindo a jurisdição da Irlanda do Norte). Posteriormente, o Calendly enviará o IVA coletado às autoridades fiscais locais.
Se você é um cliente empresarial, deve fornecer seu número de identificação de IVA e informações da empresa (nome legal, endereço) ao Calendly. Se o número de ID do IVA for válido, em princípio, nenhum IVA será cobrado na sua assinatura. Se você não tiver um número de identificação de IVA válido, o IVA poderá ser cobrado na sua assinatura.
Um número de IVA no Reino Unido é um número de nove dígitos. O Calendly validará os números de IVA para confirmar que são válidos. O Calendly reserva-se o direito de solicitar o pagamento de IVA para quaisquer faturas emitidas pelo Calendly sem IVA quando um número de IVA inválido é fornecido pelo cliente ao Calendly.
Atualizar informações fiscais
Se a sua organização for uma empresa, insira seu número fiscal válido e as informações da empresa na sua página de faturamento para garantir que o imposto não seja aplicado em faturas futuras. Revise este artigo sobre como atualizar seu número fiscal.
Para determinar qual imposto é aplicado à sua fatura do Calendly, usaremos principalmente seu endereço de faturamento. Se você é uma empresa e inseriu um endereço comercial em suas informações fiscais, sua alíquota de imposto será baseada principalmente no endereço da sua empresa. É sua responsabilidade como cliente garantir que seu endereço esteja correto.
- Proprietários e administradores podem atualizar os detalhes de faturamento e da empresa, incluindo o endereço, na página de Faturamento.
O Calendly é obrigado a cobrar Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) sobre os serviços prestados a determinados clientes na Austrália. Posteriormente, o Calendly enviará o GST coletado às autoridades fiscais locais.
Se você é um cliente empresarial e está registrado para o GST, você deve fornecer seu Número Comercial Australiano (ABN) e informações da empresa (nome legal, endereço) ao Calendly. Se o número ABN for válido e você estiver registrado para o GST, em princípio, nenhum GST deve ser cobrado na sua assinatura. Se você não tiver um número ABN válido ou tiver um número ABN, mas não estiver registrado para o GST, o GST poderá ser cobrado na sua assinatura.
Um ABN é um número exclusivo de 11 dígitos que identifica um cliente que realiza negócios na Austrália. O Calendly usará o Australian Business Register (um banco de dados oficial para verificar a validade dos números ABN e registro de GST) para validar os números ABN e registro de GST. Se as informações fornecidas forem incorretas, o Calendly se reserva o direito de cobrar e coletar um valor adicional relativo ao GST das transações.
Atualizar informações fiscais
Se a sua organização for uma empresa, insira seu número fiscal válido e as informações da empresa na sua página de faturamento para garantir que o imposto não seja aplicado em faturas futuras. Revise este artigo sobre como atualizar seu número fiscal.
Para determinar qual imposto é aplicado à sua fatura do Calendly, usaremos principalmente seu endereço de faturamento. Se você é uma empresa e inseriu um endereço comercial em suas informações fiscais, sua alíquota de imposto será baseada principalmente no endereço da sua empresa. É sua responsabilidade como cliente garantir que seu endereço esteja correto.
- Proprietários e administradores podem atualizar os detalhes de faturamento e da empresa, incluindo o endereço, na página de Faturamento.
O Calendly é obrigado a cobrar GST (Goods and Services Tax) sobre os serviços prestados a determinados clientes na Índia. Posteriormente, o Calendly remeterá o GST coletado às autoridades fiscais.
Se você é um cliente empresarial, deve fornecer seu GSTIN (número de identificação GST) e informações da empresa (nome legal, endereço) ao Calendly. Se o número GSTIN for válido, em teoria, nenhum GST deve ser cobrado na sua assinatura. Se você não tiver um número GSTIN válido, o GST poderá ser cobrado na sua assinatura.
Um GSTIN é um número exclusivo de 15 dígitos baseado no PAN (Número de Conta Permanente). O Calendly validará os números GSTIN para confirmar que são válidos. O Calendly reserva-se o direito de solicitar o pagamento do GST para quaisquer faturas emitidas pelo Calendly sem GST, quando um GSTIN inválido é fornecido pelo cliente ao Calendly.
Atualizar informações fiscais
Se a sua organização for uma empresa, insira seu número fiscal válido e as informações da empresa na sua página de faturamento para garantir que o imposto não seja aplicado em faturas futuras. Revise este artigo sobre como atualizar seu número fiscal.
Para determinar qual imposto é aplicado à sua fatura do Calendly, usaremos principalmente seu endereço de faturamento. Se você é uma empresa e inseriu um endereço comercial em suas informações fiscais, sua alíquota de imposto será baseada principalmente no endereço da sua empresa. É sua responsabilidade como cliente garantir que seu endereço esteja correto.
- Proprietários e administradores podem atualizar os detalhes de faturamento e da empresa, incluindo o endereço, na página de Faturamento.
O Calendly é obrigado a cobrar Goods and Services Tax (GST) sobre os serviços prestados aos clientes no Canadá. O Calendly também é obrigado a cobrar Harmonized Sales Tax (HST) e Provincial Sales Tax (PST, ou QST em Québec) sobre os serviços prestados a clientes localizados em determinadas províncias canadenses.
Se você é um cliente empresarial, deve fornecer seu número GST/HST e informações da empresa (nome legal, endereço) ao Calendly. Um número de conta GST/HST é um número exclusivo de 9 dígitos ativado pela Agência Tributária do Canadá que identifica uma pessoa como registrante para fins de GST/HST no Canadá. Se o GST/HST number for válido, em princípio, nenhum GST/HST deve ser cobrado na sua assinatura. Se você não tiver um número de GST/HST válido, o GST/HST poderá ser cobrado na sua assinatura.
Para clientes empresariais localizados em Québec, você deve fornecer seu número QST e informações da empresa (nome legal, endereço) ao Calendly. Um número de conta QST é um número exclusivo de 10 dígitos emitido pela Revenue Quebec que identifica uma pessoa como registrante para fins de QST em Quebec. Se o número QST for válido, em princípio, nenhum QST deve ser cobrado na sua assinatura. Se você não tiver um número QST válido, o QST poderá ser cobrado na sua assinatura.
Para clientes empresariais localizados na Colúmbia Britânica e Saskatchewan, você deve fornecer seu número PST e informações da empresa (nome legal, endereço) ao Calendly. Se você estiver comprando o Calendly para uso próprio em negócios, o PST será cobrado na sua assinatura.
Atualizar informações fiscais
Se a sua organização for uma empresa, insira seu número fiscal válido e as informações da empresa na sua página de faturamento para garantir que o imposto não seja aplicado em faturas futuras. Revise este artigo sobre como atualizar seu número fiscal.
Aviso legal
Cada cliente é único e o mesmo se aplica às suas circunstâncias fiscais específicas. As informações acima não devem ser consideradas como aconselhamento fiscal. O Calendly não pode fornecer aconselhamento fiscal para sua situação individual e, portanto, recomendamos fortemente falar com um consultor fiscal profissional para obter conselhos personalizados.