Calendly berechnet die anfallenden Steuern auf Abonnementgebühren gemäß lokaler Gesetze. Je nach Ihrem Standort werden Ihnen beim Kauf eines kostenpflichtigen Abos möglicherweise Steuern berechnet. Die Preise auf unserer Website enthalten keine Steuern.
Die Steuerhoheitsgebiete, in denen Calendly Steuern erhebt oder in Kürze erheben wird, sowie weitere Informationen zu den Anforderungen sind unten im Abschnitt Steuerhoheitsgebiete aufgeführt.
Steuerhoheitsgebiete
Calendly ist gesetzlich verpflichtet, die Umsatzsteuer für bezahlte Abonnements von Nutzern in den unten genannten Staaten zu erheben. Wenn Ihr Bundesstaat nicht aufgeführt ist, müssen Sie keine Umsatzsteuerdokumente vorlegen und es fällt keine Umsatzsteuer an.
- Arizona
- Colorado
- Connecticut
- District of Columbia
- Hawaii
- Illinois (nur Steuerbezirk Chicago)
- Iowa
- Kentucky
- Louisiana
- Maryland
- Massachusetts
- New Mexico
- New York
- Ohio
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Washington
- West Virginia
Wenn sich staatliche Anforderungen oder Zulassungsregeln ändern, können mehr Staaten verlangen, dass Calendly die Umsatzsteuer erhebt.
So reichen Sie Dokumente für die Umsatzsteuerbefreiung ein
Wenn Ihr Bundesstaat oben aufgeführt ist und Sie von Free auf ein kostenpflichtiges Abo upgraden möchten, senden Sie Ihre gültigen Nachweise über die Steuerbefreiung an billing@calendly.com. Sobald die Dokumente erfolgreich verarbeitet wurden, wird eine Rückerstattung für die auf der ersten Rechnung angefallene Steuer vorgenommen.
Wenn Ihr Bundesstaat oben aufgeführt ist und Sie über einen bestehenden kostenpflichtigen Plan verfügen, senden Sie Ihre gültigen Nachweise für die Steuerbefreiung an billing@calendly.com. Sobald die Dokumente erfolgreich verarbeitet wurden, wird der Freistellungsstatus mit der nächsten Rechnung wirksam und kann nicht rückwirkend angewendet werden.
Um zu ermitteln, welche Steuer und welcher Steuersatz auf Ihre Calendly-Rechnung angewendet werden, verwenden wir vorwiegend Ihre Rechnungsadresse. Wenn Sie ein Unternehmen sind und in Ihren Steuerinformationen eine Firmenadresse eingegeben haben, basiert Ihr Steuersatz in erster Linie auf Ihrer Firmenadresse. Es liegt in Ihrer Verantwortung als Kunde, sicherzustellen, dass Ihre Adresse korrekt ist.
- Für Inhaber und Administratoren ist die Aktualisierung der Rechnungs- und Firmendaten, einschließlich der Adresse, auf der Abrechnungsseite möglich.
Calendly muss die Mehrwertsteuer (MwSt.) für Dienstleistungen berechnen, die für bestimmte Kunden in EU-Mitgliedstaaten erbracht werden. Calendly wird die erhobene Mehrwertsteuer an die lokalen Steuerbehörden überweisen. Die Länder, die derzeit EU-Mitgliedstaaten sind, zählen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Monaco für Mehrwertsteuerzwecke), Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern.
Wenn Sie ein Geschäftskunde sind, sollten Sie Calendly Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) und Ihre Unternehmensinformationen (Firmenname, Anschrift) angeben. Wenn die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gültig ist, sollte grundsätzlich keine Mehrwertsteuer für Ihr Abonnement berechnet werden. Wenn Sie keine gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer haben, wird Ihrem Abonnement möglicherweise Mehrwertsteuer berechnet.
Damit Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer anerkannt werden kann, muss sie in der VIES-Datenbank registriert sein. Calendly verwendet die VIES-Datenbank (eine offizielle Datenbank zur Überprüfung der Gültigkeit von EU-Mitgliedstaaten ausgestellten Umsatzsteuer-Identifikationsnummern), um Umsatzsteuer-Identifikationsnummern zu überprüfen. In einigen EU-Mitgliedstaaten erfolgt die Aufnahme einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in die VIES-Datenbank nicht automatisch. Daher müssen Sie möglicherweise bei der zuständigen Steuerbehörde beantragen, dass Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in die VIES-Datenbank aufgenommen wird.
Steuerinformationen aktualisieren
Wenn es sich bei Ihrer Organisation um ein Unternehmen handelt, geben Sie bitte Ihre gültige Steuernummer und Ihre Unternehmensinformationen auf Ihrer Rechnungsseite ein, um sicherzustellen, dass keine Steuer auf zukünftige Rechnungen erhoben wird. Lesen Sie diesen Artikel über die Aktualisierung Ihrer Steuernummer.
Um zu ermitteln, welche Steuer und welcher Steuersatz auf Ihre Calendly-Rechnung angewendet werden, verwenden wir vorwiegend Ihre Rechnungsadresse. Wenn Sie ein Unternehmen sind und in Ihren Steuerinformationen eine Firmenadresse eingegeben haben, basiert Ihr Steuersatz in erster Linie auf Ihrer Firmenadresse. Es liegt in Ihrer Verantwortung als Kunde, sicherzustellen, dass Ihre Adresse korrekt ist.
- Für Inhaber und Administratoren ist die Aktualisierung der Rechnungs- und Firmendaten, einschließlich der Adresse, auf der Abrechnungsseite möglich.
Calendly muss die Mehrwertsteuer (MwSt.) für Dienstleistungen berechnen, die für bestimmte Kunden im Vereinigten Königreich (einschließlich dem Steuerhoheitsgebiet Nordirland) erbracht werden. Calendly wird die erhobene Mehrwertsteuer an die lokalen Steuerbehörden überweisen.
Wenn Sie ein Geschäftskunde sind, sollten Sie Calendly Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) und Ihre Unternehmensinformationen (Firmenname, Anschrift) angeben. Wenn die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gültig ist, wird Ihrem Abonnement im Prinzip keine Mehrwertsteuer berechnet. Wenn Sie keine gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer haben, wird Ihrem Abonnement möglicherweise Mehrwertsteuer berechnet.
Eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in Großbritannien besteht aus einer neunstelligen Nummer. Calendly überprüft die Umsatzsteuer-Identifikationsnummern, um zu bestätigen, dass sie gültig sind. Wenn ein Kunde Calendly eine ungültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer angibt, behält sich Calendly das Recht vor, die Zahlung der Mehrwertsteuer für alle zuvor ohne Steuer ausgestellten Rechnungen zu verlangen.
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Wenn es sich bei Ihrer Organisation um ein Unternehmen handelt, geben Sie bitte Ihre gültige Steuernummer und Ihre Unternehmensinformationen auf Ihrer Rechnungsseite ein, um sicherzustellen, dass keine Steuer auf zukünftige Rechnungen erhoben wird. Lesen Sie diesen Artikel über die Aktualisierung Ihrer Steuernummer.
Um zu ermitteln, welche Steuer und welcher Steuersatz auf Ihre Calendly-Rechnung angewendet werden, verwenden wir vorwiegend Ihre Rechnungsadresse. Wenn Sie ein Unternehmen sind und in Ihren Steuerinformationen eine Firmenadresse eingegeben haben, basiert Ihr Steuersatz in erster Linie auf Ihrer Firmenadresse. Es liegt in Ihrer Verantwortung als Kunde, sicherzustellen, dass Ihre Adresse korrekt ist.
- Für Inhaber und Administratoren ist die Aktualisierung der Rechnungs- und Firmendaten, einschließlich der Adresse, auf der Abrechnungsseite möglich.
Calendly muss die Waren- und Dienstleistungssteuer (GST) für Dienstleistungen berechnen, die bestimmten Kunden in Australien erbracht werden. Calendly wird die erhobene GST an die lokalen Steuerbehörden weiterleiten.
Wenn Sie ein Geschäftskunde sind und für die GST registriert sind, sollten Sie Calendly Ihre australische Geschäftsnummer (ABN) und Unternehmensinformationen (Firmenname, Adresse) angeben. Wenn die ABN gültig ist und Sie für die GST registriert sind, sollte grundsätzlich keine GST für Ihr Abonnement berechnet werden. Wenn Sie keine gültige ABN haben oder eine ABN haben, aber nicht für GST registriert sind, wird möglicherweise GST für Ihr Abonnement berechnet.
Ein ABN ist eine eindeutige 11-stellige Nummer, die einen Kunden identifiziert, der Geschäfte in Australien tätigt. Calendly verwendet das Australian Business Register (eine offizielle Datenbank zur Überprüfung der Gültigkeit von ABN und GST-Registrierungen), um ABN und GST-Registrierungen zu überprüfen. Sollten sich die angegebenen Informationen als falsch herausstellen, behält sich Calendly das Recht vor, einen zusätzlichen Betrag im Zusammenhang mit GST für die Transaktionen zu berechnen und einzuziehen.
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Wenn es sich bei Ihrer Organisation um ein Unternehmen handelt, geben Sie bitte Ihre gültige Steuernummer und Ihre Unternehmensinformationen auf Ihrer Rechnungsseite ein, um sicherzustellen, dass keine Steuer auf zukünftige Rechnungen erhoben wird. Lesen Sie diesen Artikel über die Aktualisierung Ihrer Steuernummer.
Um zu ermitteln, welche Steuer und welcher Steuersatz auf Ihre Calendly-Rechnung angewendet werden, verwenden wir vorwiegend Ihre Rechnungsadresse. Wenn Sie ein Unternehmen sind und in Ihren Steuerinformationen eine Firmenadresse eingegeben haben, basiert Ihr Steuersatz in erster Linie auf Ihrer Firmenadresse. Es liegt in Ihrer Verantwortung als Kunde, sicherzustellen, dass Ihre Adresse korrekt ist.
- Für Inhaber und Administratoren ist die Aktualisierung der Rechnungs- und Firmendaten, einschließlich der Adresse, auf der Abrechnungsseite möglich.
Calendly muss die Mehrwertsteuer (GST) für Dienstleistungen berechnen, die für bestimmte Kunden in Indien erbracht werden. Calendly wird die erhobene GST an die Steuerbehörden weiterleiten.
Als Geschäftskunde sollten Sie Calendly Ihre GSTIN (GST-Nummer) und Ihre Unternehmensinformationen (Firmenname, Adresse) angeben. Wenn die GSTIN gültig ist, sollte für Ihr Abonnement grundsätzlich keine GST berechnet werden. Wenn Sie keine gültige GSTIN haben, wird möglicherweise die GST für Ihr Abonnement berechnet.
Eine GSTIN ist eine eindeutige 15-stellige PAN-basierte Identifikationsnummer. Calendly überprüft GSTIN-Nummern, um zu bestätigen, dass sie gültig sind. Calendly behält sich das Recht vor, die Zahlung von GST für alle von Calendly ausgestellten Rechnungen ohne GST anzufordern, wenn der Kunde Calendly eine ungültige GSTIN angegeben hat.
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Wenn es sich bei Ihrer Organisation um ein Unternehmen handelt, geben Sie bitte Ihre gültige Steuernummer und Ihre Unternehmensinformationen auf Ihrer Rechnungsseite ein, um sicherzustellen, dass keine Steuer auf zukünftige Rechnungen erhoben wird. Lesen Sie diesen Artikel über die Aktualisierung Ihrer Steuernummer.
Um zu ermitteln, welche Steuer und welcher Steuersatz auf Ihre Calendly-Rechnung angewendet werden, verwenden wir vorwiegend Ihre Rechnungsadresse. Wenn Sie ein Unternehmen sind und in Ihren Steuerinformationen eine Firmenadresse eingegeben haben, basiert Ihr Steuersatz in erster Linie auf Ihrer Firmenadresse. Es liegt in Ihrer Verantwortung als Kunde, sicherzustellen, dass Ihre Adresse korrekt ist.
- Für Inhaber und Administratoren ist die Aktualisierung der Rechnungs- und Firmendaten, einschließlich der Adresse, auf der Abrechnungsseite möglich.
Calendly muss die Waren- und Dienstleistungssteuer (GST) für Dienstleistungen berechnen, die Kunden in Kanada erbracht werden. Calendly muss außerdem die harmonisierte Umsatzsteuer (HST) und die provinzielle Umsatzsteuer (PST, oder QST in Quebec) für Dienstleistungen berechnen, die Kunden in bestimmten kanadischen Provinzen erbracht werden.
Wenn Sie ein Geschäftskunde sind, sollten Sie Calendly Ihre GST/HST-Nummer und Ihre Unternehmensinformationen (Firmenname, Adresse) angeben. Eine GST/HST-Kontonummer ist eine eindeutige 9-stellige Nummer, die von der kanadischen Steuerbehörde vergeben wird und die eine Person für GST/HST-Zwecke in Kanada als registrierte Person identifiziert. Wenn die GST/HST-Nummer gültig ist, sollte Ihrem Abonnement grundsätzlich keine GST/HST berechnet werden. Wenn Sie keine gültige GST/HST-Nummer haben, wird möglicherweise GST/HST für Ihr Abonnement berechnet.
Als Geschäftskunden mit Sitz in Quebec sollten Sie Calendly Ihre QST-Nummer und Ihre Unternehmensinformationen (Firmenname, Adresse) angeben. Eine QST-Kontonummer ist eine eindeutige 10-stellige Nummer, die von Revenue Quebec vergeben wird und die eine Person als registrierte Person für QST-Zwecke in Quebec identifiziert. Wenn die QST-Nummer gültig ist, sollte Ihrem Abonnement grundsätzlich keine QST berechnet werden. Wenn Sie keine gültige QST-Nummer haben, wird möglicherweise QST für Ihr Abonnement berechnet.
Geschäftskunden mit Sitz in British Columbia und Saskatchewan sollten Calendly Ihre PST-Nummer und Ihre Unternehmensinformationen (Firmenname, Adresse) angeben. Wenn Sie Calendly für Ihre eigene geschäftliche Nutzung kaufen, wird die Provinzumsatzsteuer (PST) Ihrem Abonnement berechnet.
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Wenn es sich bei Ihrer Organisation um ein Unternehmen handelt, geben Sie bitte Ihre gültige Steuernummer und Ihre Unternehmensinformationen auf Ihrer Rechnungsseite ein, um sicherzustellen, dass keine Steuer auf zukünftige Rechnungen erhoben wird. Lesen Sie diesen Artikel über die Aktualisierung Ihrer Steuernummer.
Haftungsausschluss
Jeder Kunde ist einzigartig und ebenso deren spezifische steuerliche Umstände. Die oben genannten Informationen sollten nicht als Steuerberatung betrachtet werden. Calendly kann Ihnen keine Steuerberatung für Ihre individuelle Situation geben. Daher empfehlen wir Ihnen dringend, mit einem professionellen Steuerberater zu sprechen, um maßgeschneiderte Beratung zu erhalten.